根据2025年工作安排,审计处成立内部控制评价审计组,自2025年3月24日起,对学校内部控制建设和执行情况进行送达审计,审计内容为单位层面的内部控制和业务层面的内部控制。请予积极配合,提供必要的工作条件。
对审计组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,请按规定时间签署完毕,送交审计组。
审计处
2025年3月24日
下一条:关于进行2024年预算执行情况和财务决算审计的通知
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