根据2023年工作安排,审计处成立财务收支审计组,自2023年10月8日起,对长春中医药大学附属医院2022年预算编制及执行情况、决算、账簿、报表及内部制度等资料进行现场审计,审计内容为预算编制和财务收支的真实性、合法性、效益性,必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。现根据《长春中医药大学内部审计工作规定》予以公告。
恳请学校教职工给予支持配合,实事求是、公正负责地提供信息和反映情况。
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审计处
2023年10月7日