根据2023年工作安排,审计处成立风险评估与内部控制审计组,自2023年3月30日起,对学校内部控制建设和执行情况进行现场审计,审计内容为风险评估、单位层面的内部控制和业务层面的内部控制。现根据《长春中医药大学内部审计工作规定》予以公告。
恳请学校教职工给予支持配合,实事求是、公正负责地提供信息和反映情况。
联系电话:86172030
办公地点:办公楼129室
邮箱:songhc@ccucm.edu.cn
审计处
2023年3月30日
上一条:关于进行2022年预算执行情况和财务决算审计的公告 下一条:关于对刘爱东、张雷两名正处级干部进行离任经济责任审计的公示
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