根据2016年工作安排,审计处成立内部控制审计组,自2016年11月28日至2016年12月16日,对学校内部控制建设和执行情况进行审计,审计内容为:控制环境、风险管理、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等。根据《长春中医药大学内部审计工作规定》现予以公告。
请学校教职工给予支持配合,实事求是、公正负责地提供信息和反映情况。
审计成员:宋洪超(审计组组长)、张佳慧
联系电话:86172029
办公地点:办公楼532室
邮箱:songhc@ccucm.edu.cn
审计处
2016年11月28日