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关于进行2017年内部控制审计的公告

 

各部门:

    根据2017年工作安排,审计处成立内部控制审计组,自2017年9月1日至2017年12月31日,对学校内部控制建设和执行情况进行审计,审计内容为风险评估、单位层面的内部控制和业务层面的内部控制。根据《长春中医药大学内部审计工作规定》现予以公告。
    恳请学校教职工给予支持配合,实事求是、公正负责地提供信息和反映情况。

    审计成员:王祥明(审计组组长)、宋洪超、张佳慧、袁浩博。

    联系电话:86172030                

    办公地点:办公楼530室

    邮箱:songhc@ccucm.edu.cn

 
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