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关于进行内部控制审计的公告

 

 

根据2016年工作安排,审计处成立内部控制审计组,自20161128日至20161216日,对学校内部控制建设和执行情况进行审计,审计内容为:控制环境、风险管理、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等。根据《长春中医药大学内部审计工作规定》现予以公告。  

请学校教职工给予支持配合,实事求是、公正负责地提供信息和反映情况。  

 

审计成员:宋洪超(审计组组长)、张佳慧

联系电话:86172029                

办公地点:办公楼532

邮箱:songhc@ccucm.edu.cn  

 

 

 

 

                           审计处  

                                                    20161128  

 

 
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