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部门简介

 

      审计处是2012年学校机构改革成立的部门,业务承接于原纪监审办公室的审计部分,目前有办公室两间(办公楼530、532房间);处长1人、副处级审计员1人、科级审计员1 人、科员1 人,共计4人。其中2 名财务审计人员,2名工程审计人员。
     审计处工作职责是:
     1.负责审计学校及相关部门财务收支计划,预算编制执行和决算。
     2.负责审计预算内、外资金的管理和使用。
     3.负责审计教育事业费、科研经费、专项资金的筹措、拨付及管理和使用。
     4.负责对独立经济核算单位的经济管理和效益情况进行年度审计。
     5.负责审计固定资产投资项目的管理和使用。
     6.负责审计基建、修缮工程项目。
     7.负责审计对外投资项目及有关经济合同。
     8.负责监督内部控制的建立和执行情况。
     9.负责对承担经济责任的科级以上干部任期经济责任审计和离任审计。
     10.负责落实校领导交办的阶段性或临时性工作任务。
     目前审计处已全面开展了财务预决算审计、科研经费专项审计、内部控制审计、经济责任审计、基建、修缮工程审计、经济合同审计、大额资金审计等业务,审计工作正向“加大深度、提高质量”方向努力。
     审计处将紧紧围绕我校中心工作,不断探索新的工作模式和工作方法,扎实开展各项审计业务,为全校师生服务,为学校加强管理、提高效益服务。


 
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